Orden de Compra. Nº
5394-553-SE24
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SERVICIO COFFEE BREAK, PARA PARTICIPANTES ACTIVIDAD "TERCERA JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS A+S UMAG 2024", A REALIZARASE LOS DÍAS 8 Y 9 DE AGOSTO DE 2024 EN SALA CONFERENCIA DE LA FAC. INGENIERÍA DE LA UMAG. SOLICITUD N° 144925.
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5394-553-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO COFFEE BREAK, PARA PARTICIPANTES ACTIVIDAD "TERCERA JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS A+S UMAG 2024", A REALIZARASE LOS DÍAS 8 Y 9 DE AGOSTO DE 2024 EN SALA CONFERENCIA DE LA FAC. INGENIERÍA DE LA UMAG. SOLICITUD N° 144925.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T.
71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Bulnes 01890, Punta Arenas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 144925 del sistema CONTABLE PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T.
71.133.700-8
Dirección de Facturación
AVENIDA BULNES 01855
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
93100
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
El Emporio Austral
Razón Social
GASTRONOMIA NANCY VARGAS MANCILLA E.I.R.L.
R.U.T.
77.446.943-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
El Emporio Austral
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
50
Unidad
Servicio Coffee Break, a realizarse el día 08 de agosto de 2024. Incluye: 2 bocados dulces, 3 bocados salados, servicio de café, té, infusiones de hierbas, jugos de frutas surtido y agua mineral
Servicio Coffee Break, a realizarse el día 08 de agosto de 2024. Incluye: 2 bocados dulces, 3 bocados salados, servicio de café, té, infusiones de hierbas, jugos de frutas surtido y agua mineral
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 245.000
$ 245.000
90101603
Servicios de catering
50
Unidad
Servicio Coffee Break, a realizarse el día 09 de agosto de 2024. Incluye: 2 bocados dulces, 3 bocados salados, servicio de café, té, infusiones de hierbas, jugos de frutas surtido y agua mineral.
Servicio Coffee Break, a realizarse el día 09 de agosto de 2024. Incluye: 2 bocados dulces, 3 bocados salados, servicio de café, té, infusiones de hierbas, jugos de frutas surtido y agua mineral.
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 245.000
$ 245.000
Total Neto
$ 490.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 93.100
TOTAL OC
$ 583.100
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.