Orden de Compra. Nº5394-553-SE24 "SERVICIO COFFEE BREAK, PARA PARTICIPANTES ACTIVIDAD "TERCERA JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS A+S UMAG 2024", A REALIZARASE LOS DÍAS 8 Y 9 DE AGOSTO DE 2024 EN SALA CONFERENCIA DE LA FAC. INGENIERÍA DE LA UMAG. SOLICITUD N° 144925."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5394-553-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFFEE BREAK, PARA PARTICIPANTES ACTIVIDAD "TERCERA JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS A+S UMAG 2024", A REALIZARASE LOS DÍAS 8 Y 9 DE AGOSTO DE 2024 EN SALA CONFERENCIA DE LA FAC. INGENIERÍA DE LA UMAG. SOLICITUD N° 144925.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 01890, Punta Arenas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 144925 del sistema CONTABLE PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 93100
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Emporio Austral
Razón Social GASTRONOMIA NANCY VARGAS MANCILLA E.I.R.L.
R.U.T. 77.446.943-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal El Emporio Austral
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering50UnidadServicio Coffee Break, a realizarse el día 08 de agosto de 2024. Incluye: 2 bocados dulces, 3 bocados salados, servicio de café, té, infusiones de hierbas, jugos de frutas surtido y agua mineralServicio Coffee Break, a realizarse el día 08 de agosto de 2024. Incluye: 2 bocados dulces, 3 bocados salados, servicio de café, té, infusiones de hierbas, jugos de frutas surtido y agua mineral $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000
90101603
Servicios de catering50UnidadServicio Coffee Break, a realizarse el día 09 de agosto de 2024. Incluye: 2 bocados dulces, 3 bocados salados, servicio de café, té, infusiones de hierbas, jugos de frutas surtido y agua mineral.Servicio Coffee Break, a realizarse el día 09 de agosto de 2024. Incluye: 2 bocados dulces, 3 bocados salados, servicio de café, té, infusiones de hierbas, jugos de frutas surtido y agua mineral. $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000
Total Neto $ 490.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.100
TOTAL OC $ 583.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.