Orden de Compra. Nº3956-31-AG25 "ADQ. DE NEUMATICOS PARA FURGON NISSAN PATENTE KKXC-87, PERTENECIENTE AL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3956-31-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE NEUMATICOS PARA FURGON NISSAN PATENTE KKXC-87, PERTENECIENTE AL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Santa Juana
Impuesto 71212
Dirección de Envío de la Factura IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2025
TítuloDescripción
ADQ. DE NEUMATICOS PARA FURGON NISSAN PATENTE KKXC-87, PERTENECIENTE AL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANAADQ. DE NEUMATICOS PARA FURGON NISSAN PATENTE KKXC-87, PERTENECIENTE AL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIOSAN 21 DE MAYO 3033
Razón Social RIOSAN CIA LTDA
R.U.T. 86.855.300-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RIOSAN 21 DE MAYO 3033
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172502
Cámaras de neumáticos para automóviles4Unidad215/75 R15 100 s, 8 telas  $ 93.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.800 $ 374.800
Total Neto $ 374.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.212
TOTAL OC $ 446.012


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.