1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3956-31-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
31-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE NEUMATICOS PARA FURGON NISSAN PATENTE KKXC-87, PERTENECIENTE AL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
Dirección de Facturación |
IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
71212 |
Dirección de Envío de la Factura |
IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
31-03-2025 |
ADQ. DE NEUMATICOS PARA FURGON NISSAN PATENTE KKXC-87, PERTENECIENTE AL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA | ADQ. DE NEUMATICOS PARA FURGON NISSAN PATENTE KKXC-87, PERTENECIENTE AL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA |
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Proveedor |
RIOSAN 21 DE MAYO 3033 |
Razón Social |
RIOSAN CIA LTDA
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R.U.T. |
86.855.300-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RIOSAN 21 DE MAYO 3033 |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172502
| Cámaras de neumáticos para automóviles | 4 | Unidad | 215/75 R15 100 s, 8 telas | |
$ 93.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 374.800
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$ 374.800
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Total Neto
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$ 374.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.212
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$ 446.012
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.