Orden de Compra. Nº2763-1948-AG24 "ESC. AMBROSIO O'HIGGINS - IMPLEMENTOS TALLER SENDERISMO Y ESCALADA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-1948-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ESC. AMBROSIO O'HIGGINS - IMPLEMENTOS TALLER SENDERISMO Y ESCALADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.002.007/02 del sistema FONDOS SEP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación MANUEL MONTT N° 798 4° PISO CORONEL CENTRO
Comuna Coronel
Impuesto 260908
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT N° 798 4° PISO CORONEL CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Consultora de Montaña Limitada
Razón Social SOCIEDAD CONSULTORA DE MONTAÑA LIMITADA
R.U.T. 76.292.408-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Consultora de Montaña Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102901
Prendas de deporte y buzos de mujer1UnidadSE ADJUNTA DOCUMENTO CON CANTIDAD Y DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS. SUBIR COTIZACION. FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS. ENVIAR FACTURA A PAGOPROVEEDORES@DEMCORONEL.CLSE ADJUNTA DOCUMENTO CON CANTIDAD Y DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS. SUBIR COTIZACION. FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS. ENVIAR FACTURA A PAGOPROVEEDORES@DEMCORONEL.CL $ 1.373.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.373.200 $ 1.373.200
Total Neto $ 1.373.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 260.908
TOTAL OC $ 1.634.108


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.292.408-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.