Orden de Compra. Nº546437-128-AG25 "ID 110852 Insumos de cafetería OSJR Araucanía / 128-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-128-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ID 110852 Insumos de cafetería OSJR Araucanía / 128-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 62130
Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ilsen veronica mulato cayuqueo
Razón Social ILSEN VERÓNICA MULATO CAYUQUEO
R.U.T. 15.237.147-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ilsen veronica mulato cayuqueo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café10UnidadCAFÉ TARRO DE 400 GMS  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate12UnidadTARRO DE MILO DE 900 GMS  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
50201710
Té de hierbas1UnidadCaja grande de te de hierbas (100 sobres)  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1000UnidadVASOS  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10UnidadAZUCAR 1kg  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50201711
Té instantáneo1UnidadCaja grande de te normal (100 sobres)  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
50161510
Sacarina o sucralosa2UnidadENDULZANTES DE ALULOSA (500ml).  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
Total Neto $ 327.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.130
TOTAL OC $ 389.130


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.237.147-0 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.