Orden de Compra. Nº2786-180-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2786-129-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2786-180-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2786-129-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Facturación FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ.
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 81320
Dirección de Envío de la Factura FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Saintec
Razón Social SAINTEC SPA
R.U.T. 76.954.638-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Saintec
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores37UnidadRecarga y Adquisición de extintores de polvo químico seco multipropósito ABC de distinto tamaño. Ver documento adjunto.   $ 11.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.979 $ 427.979
Total Neto $ 427.979
Descuento $ 0
Cargos $ 21
IVA  19  % $ 81.320
TOTAL OC $ 509.320


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.733.706-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.406.548-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.688.758-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.954.638-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 8.571.543-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.