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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1499-7448-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1499-39-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
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R.U.T. |
61.608.402-k |
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Dirección de Facturación |
José Manuel Infante 717 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
373505,73198 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Manuel Infante 717 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-04-2025 |
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Proveedor |
Philips Chilena S.A - Equipos Médicos |
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Razón Social |
PHILIPS CHILENA S.A.
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R.U.T. |
90.761.000-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Philips Chilena S.A - Equipos Médicos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42203605
| Software de sistemas de archivado de película radiográfica médica | 1 | Mes | ST0199 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE IMÁGENES ANGIOGRAFOS
UNIDAD DE INFORMÁTICA
RECEPCIÓN CONFORME N°46
CUOTA 14/24
PERIODO A REGULARIZAR: ENERO 2025
| MANTENIMIENTO DE SOFTWARE IMÁGENES ANGIOGRAFOS
MANTENIMIENTO DE CUOTA MENSUAL USD$2045,30
TOTAL C/IVA INCLUIDO USD$2.433,91
VALOR REFERENCIAL DOLAR OBSERVADO WWW.SII.CL,
USD $ 961.14 DE 22/04/2025
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$ 1.965.820,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.965.820
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$ 1.965.820
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Total Neto
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$ 1.965.820
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 373.506
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$ 2.339.326
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.