Orden de Compra. Nº1018-219-AG24 "Adquisición Servicio de capacitación "Trabajo Colaborativo en Ms Office365""
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1018-219-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Servicio de capacitación "Trabajo Colaborativo en Ms Office365"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - MOP
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-11-002 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé N° 59, 9° piso
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 59, 9° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-08-2024
TítuloDescripción
Facturar a:

Factura a:

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GRAL DE OO PP DCYF

Rut: 61.202.000-0

Dirección Morandé N° 59, 9° Piso

UDP N° 2070, este código debe ir en la factura

 

Enviar factura a: mop_dte@paperless.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Valero Servicios Educacionales Limitada
Razón Social VALERO SERVICIOS EDUCACIONALES LIMITADA
R.U.T. 77.727.690-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Valero Servicios Educacionales Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111504
Formación, capacitación y entrenamiento de personal1Unidad no definidaServicio de capacitación "Trabajo Colaborativo en Ms Office 365", para 7 funcionarios. Se adjunta Bases Técnicas   $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
Total Neto $ 840.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 840.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.759.526-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.961.005-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.443.695-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 65.130.162-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 13.754.305-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.299.863-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.749.319-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.727.690-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.532.024-0 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.532.024-0 Ver adjunto