Orden de Compra. Nº3737-92-SE25 "OC desde 3737-5-LE25 Insumos Clinicos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3737-92-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra OC desde 3737-5-LE25 Insumos Clinicos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3737-5-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 Laja
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-29 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Facturación Frtiz 101
Comuna Laja
Impuesto 60135
Dirección de Envío de la Factura Frtiz 101
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121902
Farmacias12UnidadSolucion Para Lavado De Heridas 350 Ml (Prontosan) PRONTOSAN W SOL. TOP. X 350 ML FCO. VT 2027 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000
42293603
Sondas quirúrgicas10UnidadSonda Levin N°12 FrSONDA NASOGASTRICA LEVIN GRADUADA 12 FR VTO 2028 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 316.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.135
TOTAL OC $ 376.635


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.