Orden de Compra. Nº3337-196-SE24 "SERV.ALIMENTACIÓN PERS.AUTOG-DIVSAL JUL'24(C.9/24)"
Recuerde que el responsable del pago es DIVISION DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3337-196-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SERV.ALIMENTACIÓN PERS.AUTOG-DIVSAL JUL'24(C.9/24)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3337-11-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Salud - DIVSAL
Razón Social DIVISION DE SALUD
R.U.T. 61.101.032-K
Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días conforme a contrato vigente
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIVISION DE SALUD
R.U.T. 61.101.032-K
Dirección de Facturación Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10.
Comuna Santiago
Impuesto 910529,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA
Razón Social KUMELKAN INGENIERIA Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.425.714-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1507Unidad no definidaServicio de alimentación del mes de julio 2024 (cuota 9/24) para el personal Fondos Autogenerado del Edificio Corporativo de la DIVSAL. (JEAFOSALE 537 colac., COE 827 colac. y CCMSC 143 colac.)Colaciones del mes de julio 2024, para el personal del Edificio Corporativo de la DIVSAL. $ 3.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.792.260 $ 4.792.260
Total Neto $ 4.792.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 910.529
TOTAL OC $ 5.702.789