Orden de Compra. Nº1596-92-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1596-14-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es GOBIERNO REGIONAL VII REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1596-92-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1596-14-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobierno Regional del Maule
Razón Social GOBIERNO REGIONAL VII REGION
R.U.T. 72.227.000-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 893
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBIERNO REGIONAL VII REGION
R.U.T. 72.227.000-2
Dirección de Facturación 1 NORTE #711, TALCA.
Comuna Talca
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE #711, TALCA.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA DE CORREOS DE CHILE -
Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
R.U.T. 60.503.000-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESA DE CORREOS DE CHILE -
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78102204
Servicio de courier internacional1GlobalSERVICIO MES DE MARZO 2025PAGO FACTURA N°2844365 $ 480.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.600 $ 480.600
Total Neto $ 480.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 480.600

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.