Orden de Compra. Nº
1138054-171-SE25
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Articulos de libreria para talleres proyecto SENDA
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1138054-171-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Articulos de libreria para talleres proyecto SENDA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1080089-120-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
USM CUENTAS COMPLEMENTARIAS
Razón Social
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T.
61.607.900-K
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 342
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T.
61.607.900-K
Dirección de Facturación
LAUTARO NAVARRO N°829
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
18739,7
Dirección de Envío de la Factura
LAUTARO NAVARRO N°829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Barso
Razón Social
JOSÉ HERMINIO BARRIENTOS BARRIENTOS
R.U.T.
7.560.370-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Barso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
15
Unidad
carpeta cartulina colores variados
carpeta cartulina colores variados
$ 1.205,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.075
$ 18.075
60121136
Papel celofán
10
Unidad
carpeta papel volantín
carpeta papel volantín
$ 1.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.690
$ 12.690
44121618
Tijeras
5
Unidad
tijera para zurdo
tijera para zurdo
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.450
$ 3.450
44121618
Tijeras
10
Unidad
tijera mediana (oficina)
tijera mediana
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
60124317
Masa de modelado
5
Unidad
plasticina (set 12 colores)
plasticina (set 12 colores)
$ 960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
60121204
Pintura de témpera lavable
6
Unidad
tempera pastel 6 colores
tempera pastel 6 colores
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.300
$ 9.300
44121706
Lápices de madera
5
Unidad
lápices de 24 colores hexagonales
lápices de 24 colores hexagonales
$ 1.741,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.705
$ 8.705
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
10
Unidad
carpeta goma eva colores
carpeta goma eva colores
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
60121150
Papel Crepé
5
Unidad
carpeta pañolenci
carpeta pañolenci
$ 1.472,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.360
$ 7.360
60121211
Pintura acrílica escolar
5
Unidad
pintura acrilica (set 12 colores)
pintura acrilica (set 12 colores)
$ 3.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.450
$ 18.450
Total Neto
$ 98.630
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.740
TOTAL OC
$ 117.370
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.