Orden de Compra. Nº1138054-171-SE25 "Articulos de libreria para talleres proyecto SENDA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1138054-171-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Articulos de libreria para talleres proyecto SENDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1080089-120-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra USM CUENTAS COMPLEMENTARIAS
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-K
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 342
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-K
Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO N°829
Comuna Punta Arenas
Impuesto 18739,7
Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO N°829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Barso
Razón Social JOSÉ HERMINIO BARRIENTOS BARRIENTOS
R.U.T. 7.560.370-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Barso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina15Unidad carpeta cartulina colores variados  carpeta cartulina colores variados $ 1.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.075 $ 18.075
60121136
Papel celofán10Unidad carpeta papel volantín  carpeta papel volantín $ 1.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.690 $ 12.690
44121618
Tijeras5Unidadtijera para zurdo tijera para zurdo $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
44121618
Tijeras10Unidad tijera mediana (oficina)  tijera mediana $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
60124317
Masa de modelado5Unidad plasticina (set 12 colores)  plasticina (set 12 colores) $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
60121204
Pintura de témpera lavable6Unidad tempera pastel 6 colores  tempera pastel 6 colores $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
44121706
Lápices de madera5Unidad lápices de 24 colores hexagonales  lápices de 24 colores hexagonales $ 1.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.705 $ 8.705
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)10Unidad carpeta goma eva colores  carpeta goma eva colores $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
60121150
Papel Crepé5Unidad carpeta pañolenci carpeta pañolenci $ 1.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.360
60121211
Pintura acrílica escolar5Unidad pintura acrilica (set 12 colores)  pintura acrilica (set 12 colores) $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.450 $ 18.450
Total Neto $ 98.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.740
TOTAL OC $ 117.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.