Orden de Compra. Nº3734-486-AG24 "MATERIALES DE ASEO PARA USO EN SEDES SOCIALES POR ACTIVIDADES PROGRAMA CENTRO DIA ITINERANTE PERSONAS MAYORES 3734-475-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3734-486-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA USO EN SEDES SOCIALES POR ACTIVIDADES PROGRAMA CENTRO DIA ITINERANTE PERSONAS MAYORES 3734-475-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-914 del sistema 5-914.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Facturación BALMACEDA 292 LAJA
Comuna Laja
Impuesto 40850,76
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 292 LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones1Global COTIZACION MATERIALES DE ASEO PARA USO POR PROGRAMA CENTRO DIA ITINERANTE SEGUN ANEXO ADJUNTO  $ 200.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.004 $ 200.004
Total Neto $ 200.004
Descuento $ 0
Cargos $ 15.000
IVA  19  % $ 40.851
TOTAL OC $ 255.855


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.697.894-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.697.894-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.046.716-2 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto