Srs.
Proveedores:
• Los despachos de mercadería deben enviarse con GUÍA DE DESPACHO (No factura).
• Una vez que la institución realice la RECEPCIÓN CONFORME en mercado
público deben emitir la factura citando en “Referencia” el ID de orden de
compra.
• Los proveedores no se encuentran en la plataforma, deberán enviar la factura
o documento tributario correspondiente al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com al
momento de su emisión.
Ante cualquier consulta o duda llamar a unidad
de Finanzas: 73-566342 – 73-566311
Los proveedores deberán cumplir con la Norma Técnica 226, la que indica que
al momento de recibir una factura los productos despachados deben ir
identificados como “Dispositivos Médicos”, esta debe venir con
datos de información mínima descrita el archivo adjunto la que consta de:
- Nombre del producto
- Identificación del proveedor
- N° de guía/factura
- Modelo (cuando corresponda)
- N° de lote/serie
- Fecha de vencimiento
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