1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
494-882-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
PROGRAMACION DE ABRIL, DESDE 494-11-LQ21 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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494-11-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
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R.U.T. |
61.606.307-3 |
Dirección de Facturación |
Los Carreras 1320 |
Comuna |
23
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Impuesto |
63840 |
Dirección de Envío de la Factura |
Los Carreras 1320 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Socofar Division Munnich |
Razón Social |
SOCOFAR S A
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R.U.T. |
91.575.000-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Socofar Division Munnich |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41121701
| Tubos de ensayo multipropósito o generales | 30 | Caja | 241-1912 755143 TUBO PLAST AMARILLO 3.5ML 367957100, CAJA X 100, BD COLECTOR SANGRE, TUBO.
| 755143 TUBO PLAST AMARILLO 3.5ML 367957100, CAJA X 100, BD COLECTOR SANGRE, TUBO.
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$ 11.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 336.000
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$ 336.000
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Total Neto
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$ 336.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.840
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$ 399.840
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.