Orden de Compra. Nº3328-140-SE24 "JAU/SERVICIO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-140-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-01-2024
Nombre de la Orden de Compra JAU/SERVICIO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-78-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 659817,3109214
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Equipos de Oficina Inserfo y Cia. ltda
Razón Social EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA
R.U.T. 79.816.200-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Equipos de Oficina Inserfo y Cia. ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales20DíaSERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA. (01 DE ENERO A 20 DE ENERO AÑO 2024) SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA. (01 DE ENERO A 20 DE ENERO AÑO 2024) $ 173.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.472.720 $ 3.472.723
Total Neto $ 3.472.723
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 659.817
TOTAL OC $ 4.132.540