Orden de Compra. Nº761391-1124-AG24 "EPS/16/GUB/CHM/MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-1124-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2024
Nombre de la Orden de Compra EPS/16/GUB/CHM/MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001057564401000022544012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 136847,5
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Interfilm
Razón Social Interfilm S.A
R.U.T. 76.806.990-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Interfilm
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161803
Papeles de filtro2UnidadBobina de papel film vinilo empavonado Frost Silver 5510, Rollo:1,22 x 50,0 mts.   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
40161803
Papeles de filtro1UnidadBobina de papel film Espejada 20% Madico, Rollo: 1.52 x 30,5 mts.   $ 320.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.250 $ 320.250
Total Neto $ 720.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.848
TOTAL OC $ 857.098


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.806.990-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.