Orden de Compra. Nº2316-168-SE24 "OCIN°170/SMN°44056/Vestuario usuarios/DIDECO-Res Familiar Pers Sit Calle. Coordinar entrega al teléfono 2 2945 7630/rcalfuman@recoleta.cl; nicarvajal@recoleta.cl "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2316-168-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2024
Nombre de la Orden de Compra OCIN°170/SMN°44056/Vestuario usuarios/DIDECO-Res Familiar Pers Sit Calle. Coordinar entrega al teléfono 2 2945 7630/rcalfuman@recoleta.cl; nicarvajal@recoleta.cl
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta N° 2774
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774
Comuna Recoleta
Impuesto 85025
Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA MS E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA MACARENA ANDREA SÁNCHEZ JARA E.I.
R.U.T. 77.319.666-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA MS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121701
Toallas de baño1PackVestuario y otros detallados en Solicitud de Materiales N° 44056, adjunta.Vestuario y otros según presupuesto que se adjunta. $ 447.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.500 $ 447.500
Total Neto $ 447.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.025
TOTAL OC $ 532.525