1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
515568-1752-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
15-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SC-51891/OPERACIONAL/REPARACIONES DE GASFITERIA/LICEO EL LLANO/DEPARTAMENTO DE MANTENCION/BOS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
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R.U.T. |
71.309.800-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
Comuna |
Maipú
|
Impuesto |
167806,86 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
17-10-2024 |
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Proveedor |
Estopa servicios |
Razón Social |
ESTOPA GASFITERERIA SPA
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R.U.T. |
77.205.233-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Estopa servicios |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad | SE REQUIERE REPARACIONES DE GASFITERIA DETALLADO EN DOCUMENTO ADJUNTO DEBEN COTIZAR LINEA POR LINEA PARA GENERAR LA OC | |
$ 883.194,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 883.194
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$ 883.194
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Total Neto
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$ 883.194
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 167.807
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$ 1.051.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.