Orden de Compra. Nº799595-101-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 799595-5-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL DEPORTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 799595-101-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 799595-5-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría del Deporte
Razón Social SUBSECRETARIA DEL DEPORTE
R.U.T. 61.980.360-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 274
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL DEPORTE
R.U.T. 61.980.360-4
Dirección de Facturación Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana
Comuna Providencia
Impuesto 279725,41
Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor New Gravity
Razón Social NEW GRAVITY SPA
R.U.T. 77.487.544-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal New Gravity
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario1Unidad no definidaSERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS AUDIOVISUALES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA “LANZAMIENTO DE LOS JUEGOS PARAPANAMERICANOS JUVENILES 2025”.SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS AUDIOVISUALES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA “LANZAMIENTO DE LOS JUEGOS PARAPANAMERICANOS JUVENILES 2025”. $ 1.472.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.472.239 $ 1.472.239
Total Neto $ 1.472.239
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 279.725
TOTAL OC $ 1.751.964


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.