Orden de Compra. Nº3239-17-AG24 "ARTÍCULOS DE COCINA"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3239-17-AG24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 12-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE COCINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas proveedor no acepta orden de compra ya transcurridos más de 15 días desde que fue enviada a proveedor, por lo cual se intenta tomar contacto telefónico y correo electrónico en reiteradas ocasiones, no obteniendo ninguna respuesta.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Facturación Aeropuerto diego aracena hangar naval s/n
Comuna Iquique
Impuesto 48307,69
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto diego aracena hangar naval s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor soporte y comex SPA
Razón Social SOPORTE Y COMEX SPA
R.U.T. 77.959.051-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal soporte y comex SPA
Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151808
Ollas a presión domésticas1UnidadOLLA A PRESION DE 40 LTRS SANTA MARIANA O SIMILAR  $ 45.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.974 $ 45.974
52152101
Tazas de café o té domésticas20Unidad20 TAZAS CON PLATILLO 200 CC. SANTA MARIANA O SILIMAR  $ 2.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.640 $ 46.640
52152002
Envases para guardar alimentos domésticos3Unidad3 ALCUZA METALICA DE 04 DEPOSITOS, ACEITE, LIMON, SALERO Y PIMIENTA  $ 44.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.206 $ 133.206
52151802
Sartenes domésticas1UnidadBATERIA DE COCINA 5 PIEZAS ANTIADHERENTE CERAMICA MARMOLADA2  $ 28.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.431 $ 28.431
Total Neto $ 254.251
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.308
TOTAL OC $ 302.559


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.959.051-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.519.210-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.536.654-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.231.189-3 Ver adjunto