1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1110404-635-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
19-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SC 1695, HB,SERVICIO DE ARRIENDO GENERADOR PARA ESC. DARIO SALAS, SUBV. GENERAL,, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1110404-486-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
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R.U.T. |
62.000.660-2 |
Dirección de Facturación |
Calle Codpa N° 2173 |
Comuna |
Arica
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Impuesto |
144400 |
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Codpa N° 2173 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
20-07-2024 |
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Proveedor |
edinson |
Razón Social |
EEA CONSTRUCCIONES SPA
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R.U.T. |
76.460.841-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
edinson |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111601
| Generadores diesel | 1 | Global | SE REQUIERE EL ARRIENDO (DIARIO) DE GENERADOR ELECTRICO PARA ESCUELA DARIOS SALAS, SEGUN DESCRIPCION TECNICA Y ESPECIFICA EN ANEXO ADJUNTO A ESTA OC. | |
$ 760.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 760.000
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$ 760.000
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Total Neto
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$ 760.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 144.400
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$ 904.400
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.