1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5060-872-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
15-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
S647/S.E.P. ADQ. ACCESS POINY UAP-AC-PRO PARA ESC. SANTA ROSA. ORD N°112 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Municipalidad de Temuco-Educación |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
Dirección de Facturación |
Prat 0130 Temuco |
Comuna |
Temuco
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Impuesto |
30400 |
Dirección de Envío de la Factura |
Prat 0130 Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COLOR IMPRESION DIGITAL |
Razón Social |
ALICIA ANGELICA FICA CHAVEZ
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R.U.T. |
13.963.451-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COLOR IMPRESION DIGITAL |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43223108
| Componentes y equipo de red de acceso inalámbrico WLAN | 1 | Global | S647/S.E.P. ADQ. ACCESS POINY UAP-AC-PRO PARA ESC. SANTA ROSA. ORD N°112
SEGUN BASE ADJUNTA | |
$ 160.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 160.000
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$ 160.000
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Total Neto
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$ 160.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.400
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$ 190.400
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.