1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1411-894-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
04-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
C.C.P. COLINA II, INVENTARIO, MINUTA N°10 compra agil:1411-319-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Región Metropolitana |
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana |
R.U.T. |
61.933.800-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana |
R.U.T. |
61.933.800-6 |
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N° 5065 |
Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
151760,6 |
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N° 5065 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
V&R Home Spa |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA V&R HOME SPA
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R.U.T. |
77.962.659-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
V&R Home Spa |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101902
| Platos y cubiertos de servicio | 1 | Unidad | favor de revisar requerimiento adjunto | |
$ 798.740,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 798.740
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$ 798.740
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Total Neto
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$ 798.740
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 151.761
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$ 950.501
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.