Orden de Compra. Nº1224792-67-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224792-31-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA COMUNA DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1224792-67-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224792-31-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fundación para el desarrollo de la Cultura y las Artes de la Comuna de Punta Arenas
Razón Social FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA COMUNA DE
R.U.T. 65.170.323-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA COMUNA DE
R.U.T. 65.170.323-9
Dirección de Facturación HERNANDO DE MAGALLANES 823
Comuna Punta Arenas
Impuesto 121980
Dirección de Envío de la Factura HERNANDO DE MAGALLANES 823
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios La Oveja
Razón Social COMIDAS POR ENCARGO FELIPE MARTÍNEZ E.I.R.L.
R.U.T. 77.637.099-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios La Oveja
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas60Unidadbebidas ( fanta ,sprite y coca cola ) entrgadas 30 por dia ( 14 y 15 de septiembre 2024) entregadas en gimnasio confederacion deportiva  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
50181901
Pan fresco90Unidad90 pan de miga 30 pan de molde miga ( churrasco carrne fileteada regional -tomate-palta-mayonesa 30 pan de molde miga de pechuga de pollo-tomate-palta-mayonesa 30 pan de molde miga de tomate -palta y lechuga  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos60Unidad60 sandwich barros lucos con pan de hamburgesa para el dia 14/09/2024 entregar 30 sandwich y para el 15/09/2024 30 sandwich en gimnasio confederacion deportiva  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos90Unidad90 unidades de queque sabor vainilla muffing  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 642.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.980
TOTAL OC $ 763.980


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.637.099-1 Ver adjunto