Orden de Compra. Nº2255-9-AG24 "ADQUISICIÓN ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2255-9-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Linares
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 61.931.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 51
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 61.931.500-6
Dirección de Facturación Yumbel 698
Comuna Linares
Impuesto 63864,32
Dirección de Envío de la Factura Yumbel 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Atlantik Ltda.
Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
R.U.T. 76.943.080-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Libreria Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111701
Papel facial20Unidad no definida PAÑUELO FACIAL 90 unid 21x14cm ESTUCHE 16522 ELITE $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.980 $ 16.980
47131810
Productos para lavar platos7UnidadLAVALOZA PARA PLATOS 500 ml $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.588 $ 7.588
24111503
Bolsas de plástico125UnidadBOLSA DE BASURA 50*70 BOLSA DE BASURA 110*90 BOLSA DE BASURA 100*120  $ 1.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.875 $ 159.875
47121605
Limpiadores de suelo20UnidadLIMPIADOR DE PISO  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.940 $ 31.940
47131805
Limpiadores de uso general15UnidadLIMPIADOR EN CREMA PARA MUEBLES  $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.195 $ 24.195
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadDESINFECTATE AEROSOL  $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.550 $ 95.550
Total Neto $ 336.128
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.864
TOTAL OC $ 399.992


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.943.836-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.209.015-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.163.321-8 Ver adjunto