Orden de Compra. Nº
5662-26-AG23
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5662-21-COT23
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Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DEL TRABAJO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5662-26-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5662-21-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Región Arica Parinacota
Razón Social
DIRECCION DEL TRABAJO
R.U.T.
61.502.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 105 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION DEL TRABAJO
R.U.T.
61.502.000-1
Dirección de Facturación
Arturo Prat N° 305 piso 2, edificio Servicios Públicos
Comuna
Arica
Impuesto
47895,2
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat N° 305 piso 2, edificio Servicios Públicos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
En Carmen
Razón Social
CARMEN CATHERINA ZAPATA LEIVA
R.U.T.
11.465.997-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
En Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
40
Unidad
Se requiere contratar la provisión de Servicio de Coffee-Break, para Actividad de “jornada de capacitación Transferencia en Género” se adjunta términos de referencia con mayores detalles del servicio a contrata.
$ 6.302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.080
$ 252.080
Total Neto
$ 252.080
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.895
TOTAL OC
$ 299.975
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
11.465.997-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
11.465.997-5
Ver adjunto