Orden de Compra. Nº1057543-1732-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057543-75-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057543-1732-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057543-75-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057543-75-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.201-3
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5357
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.201-3
Dirección de Facturación Mariano Egaña Nº1640
Comuna Tomé
Impuesto 1411966,76
Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña Nº1640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alvaro Carter
Razón Social ECEACE SPA
R.U.T. 77.035.825-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alvaro Carter
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1GlobalSE REQUIERE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA NUEVAS LAVADORAS DE LA UNIDAD DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE TOMÉ, DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS.El plazo de entrega es de 5 días corridos. $ 7.431.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.431.404 $ 7.431.404
Total Neto $ 7.431.404
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.411.967
TOTAL OC $ 8.843.371