1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
557639-412-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
07-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio Transporte Escolar 2025 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
557639-7-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
|
R.U.T. |
71.014.200-9 |
Dirección de Facturación |
[CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 |
Comuna |
Rancagua
|
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
[CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
VIVIANA DEL CARMEN CESPEDES LIRA |
Razón Social |
VIVIANA DEL CARMEN CESPEDES LIRA
|
R.U.T. |
11.364.262-9 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
VIVIANA DEL CARMEN CESPEDES LIRA |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 23 | Unidad | Traslado de alumnos recorrido SJM-1 de Marzo a Diciembre de 2025 | Traslado de alumnos recorrido SJM-1 |
$ 598.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.765.500
|
$ 13.765.500
|
|
Total Neto
|
$ 13.765.500
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
$ 13.765.500
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.