Orden de Compra. Nº4596-788-AG24 "ALIMENTOS PARA JORNADA DE RECONOCIMIENTO EN LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-788-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA JORNADA DE RECONOCIMIENTO EN LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001/22-04-999 FONDOS PRO-RETENCION del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna San Nicolás
Impuesto 247227,99981
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS

CABE SEÑALAR QUE SE DEBERÁ PRESENTAR LA CORRESPONDIENTE FACTURA UNA VEZ ENTREGADA LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS O FINALIZADO EL SERVICIO (NO SE ACEPTARAN FACTURAS ANTES), SI LA ENTREGA SE REALIZARÁ DE MANERA PARCIALIZADA SOLO FACTURAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ENTREGADOS, ADEMÁS ENVIAR COPIA DE FACTURA Al EMAIL: facturas@educacionsannicolas.cl

FACTURA

SE DEBE PRESENTAR FACTURA INDICANDO CADA PRODUCTO (NO ENUNCIAR GLOBAL), DE SER ASI LA FACTURA SERÁ DEVUELTA AL PROVEEDOR PARA SU CORRECCIÓN.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dante Construcciones menores
Razón Social JUAN PABLO GONZÁLEZ HENRÍQUEZ
R.U.T. 16.157.074-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dante Construcciones menores
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas8UnidadTORTA PARA 40 PERSONASTORTA PARA 40 PERSONAS $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000
52151502
Platos desechables domésticos250UnidadPLATO DESECHABLEPLATO DESECHABLE $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos250UnidadVASO DESECHABLE 100ZVASO DESECHABLE 100Z $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
52151703
Tenedores domésticos250UnidadTENEDOR DESECHABLETENEDOR DESECHABLE $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50202304
Jugos y néctar envasados35BotellaJUGO 1.5 LITRO SABORESJUGO 1.5 LITRO SABORES $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
14111703
Toallas de papel8RolloROLLO TOALLA NOVA XXLROLLO TOALLA NOVA XXL $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.400 $ 34.400
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas50kilogramoLONGANIZALONGANIZA $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
50181901
Pan fresco250UnidadPISTOLETA, PAN DE COMPLETOPISTOLETA, PAN DE COMPLETO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500
50202311
Bebidas250UnidadBEBIDA INDIVIDUAL LATA 350CCBEBIDA INDIVIDUAL LATA 350CC $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.500 $ 212.500
50131609
Mayonesa3UnidadMAYONESA DE 1 KILOMAYONESA DE 1 KILO $ 3.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.799 $ 11.800
Total Neto $ 1.301.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.228
TOTAL OC $ 1.548.428