Orden de Compra. Nº4491-652-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4491-366-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Penco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4491-652-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4491-366-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Penco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación
R.U.T. 69.150.501-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación
R.U.T. 69.150.501-4
Dirección de Facturación Los Carrera #230
Comuna Penco
Impuesto 43189,09
Dirección de Envío de la Factura Los Carrera #230
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMAC
Razón Social COMERCIAL COMAC LIMITADA
R.U.T. 76.864.220-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121001
Pinturas1PaqueteCompra de materiales de Ferretería (Pinturas e insumos de ferretería)Compra de materiales de Ferretería (Pinturas e insumos de ferretería) $ 227.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.311 $ 227.311
Total Neto $ 227.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.189
TOTAL OC $ 270.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.864.220-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.077.639-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.558.266-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.151.018-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 96.803.460-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.