Orden de Compra. Nº3714-190-AG24 "Adquisición implementos de aseo Escuela Ercole Bencini - RQ260 desde 3714-149-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3714-190-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición implementos de aseo Escuela Ercole Bencini - RQ260 desde 3714-149-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 684 del sistema CAS CHILE MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Lincoyan N°255
Comuna Los Vilos
Impuesto 113555,4
Dirección de Envío de la Factura Lincoyan N°255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SYG
Razón Social S&G ECOMMERCE SPA
R.U.T. 77.163.907-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SYG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131705
Accesorios para urinarios o aseos1GlobalAdquisición implementos de aseo Escuela Ercole Bencini - RQ260 desde 3714-149-COT24 La facturación debe ser posterior a la entrega de la totalidad de los productos, de lo contrario la factura será rechazada.   $ 597.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 597.660 $ 597.660
Total Neto $ 597.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.555
TOTAL OC $ 711.215


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.908.760-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 78.970.170-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.542.561-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.404.039-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.163.907-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.163.907-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.808.773-1 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto