1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
883-39-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
Fecha de Envío |
07-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE CERDAS METALICAS PARA CAMION BARREDOR DEL AP. AMB. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
SE SOLICITA LA CANCELACION YA QUE PROVEEDOR NO CUMPLE CON LO SOLICITADO. |
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
Dirección de Facturación |
OFICINA SECCIÓN LOGÍSTICA SE ENCUENTRA EN CALLE AVIADOR DAVID FUENTES S/N – COSTADO ORIENTE DE LA TORRE DE CONTROL |
Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
92332,4 |
Dirección de Envío de la Factura |
OFICINA SECCIÓN LOGÍSTICA SE ENCUENTRA EN CALLE AVIADOR DAVID FUENTES S/N – COSTADO ORIENTE DE LA TORRE DE CONTROL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
TAVO SPA |
Razón Social |
TAVO SPA
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R.U.T. |
77.918.355-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TAVO SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25101507
| Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilidad | 4 | Unidad | CERDAS METALICAS DE 34 KG CADA CAJA (SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS ADJUNTOS) | |
$ 121.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 485.960
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$ 485.960
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Total Neto
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$ 485.960
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 92.332
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$ 578.292
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.