Orden de Compra. Nº3849-11-AG25 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO PARA EL DEPTO. COMUNICACIONES SOCIALES, proveniente de compra ágil: 3849-11-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3849-11-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO PARA EL DEPTO. COMUNICACIONES SOCIALES, proveniente de compra ágil: 3849-11-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Comunicaciones
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación Av.Lib.B.O'higgins Nº 1196
Comuna Santiago
Impuesto 344713,77
Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.B.O'higgins Nº 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUDIOMANAGER E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA MAURICIO CANDIA VASQUEZ E.I.R.L.
R.U.T. 77.030.651-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AUDIOMANAGER E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161512
Parlantes1UnidadADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO PARA EL DEPTO. COMUNICACIONES SOCIALES, conforme a detalle adjuntoCONFORME LO SOLICITADO $ 1.814.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.814.283 $ 1.814.283
Total Neto $ 1.814.283
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 344.714
TOTAL OC $ 2.158.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.