1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2146-149-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
17-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2146-33-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO
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R.U.T. |
61.606.405-3 |
Dirección de Facturación |
Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región. |
Comuna |
Andacollo
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Impuesto |
53200 |
Dirección de Envío de la Factura |
Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Aguas Australes |
Razón Social |
AGUAS AUSTRALES SPA
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R.U.T. |
77.055.754-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Aguas Australes |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 20000 | Unidad | BOLSA DE DESECHO 2KL 20X30 CM (TRANSPARENTE) | BOLSAS POLIETILENO 20 X 30CM, 22 MICRONES, 100 UNIDADES Se adjunta productos ofrecidos. No hay costo de envío.El envio se realiza 2 días hábiles siguientes de recibida OC a través de empresa Starken Contacto de Proveedor: ventas@aguas-australes.com - Telé |
$ 14,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 280.000
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$ 280.000
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Total Neto
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$ 280.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.200
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$ 333.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.