1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1514-6799-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
14-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-25-LP23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1514-25-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital de Castro |
Razón Social |
Hospital de Castro
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R.U.T. |
61.602.275-k |
Dirección de Unidad de Compra |
Ramón Freire 852 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Hospital de Castro
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R.U.T. |
61.602.275-k |
Dirección de Facturación |
Ramon Freire N° 852 |
Comuna |
Castro
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Impuesto |
39634 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ramon Freire N° 852 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
INTEGRAL CENTER |
Razón Social |
RENATO OSVALDO AMPUERO VERA
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R.U.T. |
6.420.238-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INTEGRAL CENTER |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 200 | Unidad | CINTA MASKING TAPE 19MM X 10 MTS. COLOR ROJO Y AMARILLO | CINTA MASKING TAPE 19MM X 10 MTS. COLOR ROJO Y AMARILLO |
$ 1.043,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 208.600
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$ 208.600
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Total Neto
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$ 208.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.634
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$ 248.234
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.