Orden de Compra. Nº2336-73-AG25 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA RR.HH DAEM (OF.DE ARCHIVOS)"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-73-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA RR.HH DAEM (OF.DE ARCHIVOS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. PRESIDENTE IBAÑEZ 207
Comuna Linares
Impuesto 51841,31
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PRESIDENTE IBAÑEZ 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA
R.U.T. 76.185.139-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner3UnidadTONER TN 2370 SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA.TONER BROTHER TN-2370 NEGRO $ 73.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.893 $ 220.893
44121708
Marcadores1GlobalMATERIALES DE OFICINA SEGUN LISTADO ADJUNTO, COTIZAR LISTA COMPLETA ADJUNTANDO COTIZACION DETALLADA.MATERIALES DE OFICINA SEGUN COTIZACION NRO. 4435 $ 51.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.956 $ 51.956
Total Neto $ 272.849
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.841
TOTAL OC $ 324.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.