1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3750-119-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
11-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
LETREROS CON GRÁFICA IMPRESA EN VINILO ADHESIVO. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
|
R.U.T. |
69.040.200-9 |
Dirección de Facturación |
Avenida La Paz N° 02, La Higuera |
Comuna |
La Higuera
|
Impuesto |
18810 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida La Paz N° 02, La Higuera |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
|
ENTREGAR EN AVENIDA LA PAZ N° 02, A NOMBRE DE BELLA GUERRERO. | |
|
Proveedor |
SERVICIOS GRAFICOS VEMOGRAF LIMITADA |
Razón Social |
SERVICIOS GRAFICOS VEMOGRAF LIMITADA
|
R.U.T. |
76.208.370-1 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
SERVICIOS GRAFICOS VEMOGRAF LIMITADA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121506
| Impresión de publicaciones | 10 | Unidad | LETREROS 67,5 x 48,5 cms en espumado de 5mm + gráfica impresa en vinilo adhesivo + laminado brillante. | |
$ 9.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 99.000
|
$ 99.000
|
|
Total Neto
|
$ 99.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 18.810
|
$ 117.810
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.