|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3673-125-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OP 129 MATERIALES ELECTRICOS MANTENIMIENTO JAPA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3671-76-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
|
|
R.U.T. |
69.266.500-7 |
|
Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano N° 300, Chillán Viejo, Región del Ñuble |
|
Comuna |
Chillán Viejo
|
|
Impuesto |
74861,71 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano N° 300, Chillán Viejo, Región del Ñuble |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
|
Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
|
|
R.U.T. |
14.205.876-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39101701
| Tubos fluorescentes | 12 | Unidad no definida | | EQUIPO FLUORESCENTE LED DOBLE GENÉRICO 18W |
$ 22.882,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 274.584
|
$ 274.584
|
39101701
| Tubos fluorescentes | 25 | Unidad no definida | | TUBO FLUORESCENTES LED 1X18W |
$ 4.777,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 119.425
|
$ 119.425
|
|
|
Total Neto
|
$ 394.009
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 74.862
|
|
$ 468.871
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.