1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1024-78-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
14-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1024-68-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
Dirección de Facturación |
Tarapacá N° 130, piso 3 |
Comuna |
Iquique
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Impuesto |
65302,525 |
Dirección de Envío de la Factura |
Tarapacá N° 130, piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Agua San Gabriel |
Razón Social |
CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO
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R.U.T. |
11.844.506-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Agua San Gabriel |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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83101510
| Agua fría | 1 | Global |
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA FUNCIONARIOS DE LA A.D DE LA DIRECCION DE VIALDIAD, REGION DE TARAPACA, DSE ACUERDO A ESPECIFICACIONES QUE SE ADJUNTAN. | |
$ 343.698,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 343.698
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$ 343.698
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Total Neto
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$ 343.698
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.303
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$ 409.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.