Orden de Compra. Nº3524-97-AG24 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA DIVINGE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3524-97-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA DIVINGE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Ingenieros - DIVINGE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.029-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDO PRESUPUESTAROS - 22.04.010 del sistema FONDO PRESPUESTARIOS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.029-K
Dirección de Facturación Santo Domingo 3317
Comuna Quinta Normal
Impuesto 135591,79
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SF Group SpA
Razón Social SEGURIDAD FERRETERIA GROUP SPA
R.U.T. 76.928.851-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SF Group SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161607
Pernos de expansión7UnidadTARUGO PLASTICO PALOMA PARA VOLCANITA  $ 1.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.082 $ 12.082
31201608
Adhesivos de espuma10UnidadESPUMA POLIURETANO EN SPRAY, 512 ML APROX  $ 3.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.630 $ 34.630
31211602
Materiales de texturización6UnidadSELLO POLIURETANO 300 ML TIPO PATE  $ 6.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.182 $ 37.182
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10UnidadCINTA AISLADORA, SUPER 33+  $ 7.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.280 $ 70.280
31161509
Tornillos para muros en seco1UnidadTORNILLO DRIWALL 6 X 11/4  $ 737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 737 $ 737
31162804
Topes de puerta1UnidadQUICIO HIDRAULICO PISO DORMABTS 75V CON RETENEDOR Y HERRAJES (ESPEJO, MUELA TIPO B, PIVOTESUPERIOR Y BRAZO PARA MADERA)  $ 205.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.202 $ 205.202
31211904
Brochas9UnidadSET BROCHA EXCLSIOR BLUE  $ 11.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.027 $ 99.027
31211906
Rodillos de pintar8UnidadRODILLO ANTIGOTA 18 CMS CON REPUESTO  $ 4.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.464 $ 36.464
86131502
Pintura5UnidadSET PINTURA 9 PIEZAS  $ 23.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.645 $ 115.645
31201515
Cintas de papel10UnidadCINTA ENMASCARAR 48 MM X 40 MTS  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
31201521
Cinta metálica7UnidadCINTA TAPA GOTERA 10 CM X 10 MTS  $ 9.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.703 $ 66.703
31161607
Pernos de expansión7UnidadTARUGO PLASTICO N.º 6  $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
31161506
Tornillos roscalata7UnidadROSCALATA 8 X 11/2"  $ 2.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.449 $ 15.449
Total Neto $ 713.641
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.592
TOTAL OC $ 849.233


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.685.091-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.777.291-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.681.122-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.928.851-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.337.596-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.826.248-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto