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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3947-771-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
YUNGAY N° 125 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
247380 |
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Dirección de Envío de la Factura |
YUNGAY N° 125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JOFRE SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JOFRÉ SPA
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R.U.T. |
77.328.259-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JOFRE SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171610
| Cámaras de seguridad | 3 | Unidad | KIT 8 CAMARAS , SEGÚN ANEXO ADJUNTO. | |
$ 190.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 570.000
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$ 570.000
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52161505
| Televisores convencionales, de plasma y LCD | 3 | Unidad | TELEVISOR, SEGÚN ANEXO ADJUNTO. | |
$ 230.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 690.000
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$ 690.000
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52161505
| Televisores convencionales, de plasma y LCD | 3 | Unidad | SOPORTE DE TV PARA MURO, SEGÚN ANEXO ADJUNTO. | |
$ 14.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.000
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$ 42.000
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Total Neto
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$ 1.302.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 247.380
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$ 1.549.380
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.