Orden de Compra. Nº2992-504-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2992-124-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-504-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2992-124-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 12772,56
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DETALLE A FACTURAR

Facturar a:

I Municipalidad de Monte Patria

RuT: 69.040.800-7

Giro: Actividades de la Administración Publica

Dirección Diaguitas N° 31 O Balmaceda S/N

 

Despachar a Pasaje Bulnes a un costado del Departamento de Educación, O a Diaguitas N° 31, atención Departamento de Educación, Contacto Marcela Marín o Jose Martínez, fono 53-2-354400 anexo 286

Horario de Atención de lunes a jueves de 08:00am hasta las 17:00

Día viernes de 08:00am hasta las 16:00

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEPORTES HANNA JARUFE
Razón Social HANNA JARUFE HAUNE
R.U.T. 6.707.398-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEPORTES HANNA JARUFE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60131105
Silbato1Unidadsilbato profesionalsilbato fox 40 con cordon 120DB $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
60131105
Silbato2Unidadescalera de entrenamientoESCALERA DE AGILIDAD 6 METROS $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848 $ 21.848
46161508
Delimitadores o conos de tráfico1UnidadbombinBOMBIM DE MANO MARCA DRB $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
46161508
Delimitadores o conos de tráfico2Unidadconos circuitoCONOS TRIAGULAR ALTURA 50CM PERFORADO $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722 $ 6.722
41122411
Cronómetros o relojes de laboratorio1Unidadcronometro deportivoCRONOMETRO DIGITAL MARCA DRB $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
31151501
Cuerda de algodón1Unidadcuerda de saltoCUERA CROSSFITT DE PIOLA MARCA DRB $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
42143602
Petos y cinturones de sujeción1Packpetos deportivosPACK DE PETOS 6 UNIDADES TELA TASLAN CON ELASTICO $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168
Total Neto $ 67.224
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.773
TOTAL OC $ 79.997


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.707.398-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.