1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2336-32-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
03-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACION DE SERVICIO DE 03 VEHICULOS (BUSES) PARA ESCUELA ESPECIAL F-483 LAS VIOLETAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
60.902.063-6 |
Dirección de Facturación |
AVDA. PRESIDENTE IBAÑEZ 207 |
Comuna |
Linares
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PRESIDENTE IBAÑEZ 207 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
TRANSPORTE DE PASAJEROS |
Razón Social |
ELISEO ARTURO YÁÑEZ HENRÍQUEZ
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R.U.T. |
8.852.378-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRANSPORTE DE PASAJEROS |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Global | CONTRATACION DE SERVICIO DE 03 VEHICULOS (BUSES), SERVICIO DIARIO POR 19 DIAS, DEL 05 AL 31 DE MARZO DE 2025, SEGUN LO TECNICAMENTE SOLICITADO EN TTR Y ANEXOS. | CONTRATACION DE SERVICIO DE 03 VEHICULOS (BUSES), SERVICIO DIARIO POR 19 DIAS, DEL 05 AL 31 DE MARZO DE 2025, SEGUN LO INDICADO EN COTIZACION Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |
$ 5.700.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.700.000
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$ 5.700.000
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Total Neto
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$ 5.700.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 5.700.000
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.