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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3694-37-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIAL DE GRIFERIAS, PARA MANTENCION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DIMAO compra ágil: 3694-50-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
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R.U.T. |
69.061.700-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Francia 11 |
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Comuna |
El Quisco
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Impuesto |
183209,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Francia 11 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
B&B HERMANOS SPA |
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Razón Social |
B&B HERMANOS SPA
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R.U.T. |
77.554.108-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
B&B HERMANOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40141716
| Sifones en P | 1 | Unidad no definida | ADQUISICION DE GRIFERIAS, PARA MANTENCION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AREA OPERATIVA.
IMPORTANTE TTR Y COTIZACION SON PARTES INTEGRANTES DEL PRESENTE CONTRATO. | COTIZACION N°6020, EN ADJUNTO, DETALLA LISTADOS DE MATERIALES, ENTREGA 3 DIAS HABILES CONTACTO fnbarbag@empresabyb.cl fnbarbag@uc.cl
Cel: +569 71995953 |
$ 964.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 964.260
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$ 964.260
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Total Neto
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$ 964.260
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 183.209
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$ 1.147.469
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.