Orden de Compra. Nº3694-37-AG25 "ADQUISICION DE MATERIAL DE GRIFERIAS, PARA MANTENCION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DIMAO compra ágil: 3694-50-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3694-37-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE GRIFERIAS, PARA MANTENCION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DIMAO compra ágil: 3694-50-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Av. Francia 11
Comuna El Quisco
Impuesto 183209,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor B&B HERMANOS SPA
Razón Social B&B HERMANOS SPA
R.U.T. 77.554.108-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal B&B HERMANOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141716
Sifones en P1Unidad no definidaADQUISICION DE GRIFERIAS, PARA MANTENCION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AREA OPERATIVA. IMPORTANTE TTR Y COTIZACION SON PARTES INTEGRANTES DEL PRESENTE CONTRATO. COTIZACION N°6020, EN ADJUNTO, DETALLA LISTADOS DE MATERIALES, ENTREGA 3 DIAS HABILES CONTACTO fnbarbag@empresabyb.cl fnbarbag@uc.cl Cel: +569 71995953 $ 964.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 964.260 $ 964.260
Total Neto $ 964.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 183.209
TOTAL OC $ 1.147.469


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.