Orden de Compra. Nº600-21-AG24 "Mantención 90 mil Km. vehículo Ptte. HSFX45."
Recuerde que el responsable del pago es Tesorería Regional Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 600-21-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Mantención 90 mil Km. vehículo Ptte. HSFX45.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería Regional Metropolitana
Razón Social Tesorería Regional Metropolitana
R.U.T. 60.805.008-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 285 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tesorería Regional Metropolitana
R.U.T. 60.805.008-6
Dirección de Facturación Teatinos 28 piso 1
Comuna Santiago
Impuesto 35932,42
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 28 piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIRA
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LEYTON SPA
R.U.T. 76.442.887-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIRA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadMantención 90 mil KMS. según pauta adjunta, plazo 1 día, por un valor de $ 225.959, IVA incluido, por razones administrativas se requiere que taller quede en la comuna de Santiago.  $ 189.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.118 $ 189.118
Total Neto $ 189.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.932
TOTAL OC $ 225.050


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.442.887-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.690.208-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.148.761-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 25.686.201-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.