Orden de Compra. Nº2791-279-AG24 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN."
Recuerde que el responsable del pago es Iluste Municipalidad de Huechuraba
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2791-279-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social Iluste Municipalidad de Huechuraba
R.U.T. 69.255.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iluste Municipalidad de Huechuraba
R.U.T. 69.255.400-0
Dirección de Facturación Av. Del Pincoy N°960
Comuna Huechuraba
Impuesto 163895,52
Dirección de Envío de la Factura Av. Del Pincoy N°960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HM SERVICE
Razón Social HM SERVICE SPA
R.U.T. 77.576.094-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HM SERVICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos150UnidadGUANTES DE VINILO CAJAS DE 100 UNIDADES COLOR BLANCO O CELESTE 70 TALLAS M Y 80 TALLAS L (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES)  $ 2.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.600 $ 384.600
53102512
pañuelos756UnidadPAÑUELOS DESECHABLES CAJAS DE 50 UNIDADES DE PAÑUELOS FACIALES DE 21X21 CM DOBLE HOJA  $ 533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.948 $ 402.948
14111703
Toallas de papel54UnidadTOALLAS HUMEDAS PAQUETES DE 80 UNIDADES   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.060 $ 75.060
Total Neto $ 862.608
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.896
TOTAL OC $ 1.026.504


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 89.752.800-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 81.210.400-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.869.544-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.705.219-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.317.553-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.337.544-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.192.195-7 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.576.094-K Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.576.094-K Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.431.951-4 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 76.091.213-1 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 76.205.148-6 Ver adjunto