Orden de Compra. Nº2440-334-AG25 "87653 HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA TALLERES ESCUELA DIEGO PORTALES DE CURICÓ por invitación a compra ágil: 2440-316-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2440-334-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 87653 HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA TALLERES ESCUELA DIEGO PORTALES DE CURICÓ por invitación a compra ágil: 2440-316-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación San Martin 455
Comuna Curicó
Impuesto 29001,6
Dirección de Envío de la Factura San Martin 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE ENVIO

DIRECCIÓN  : Camino  publico  s/n  Cordillerilla

FONO: 075 –2510850

DIRECTOR: Angelina  San Martin

Celular  : 987229955

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DE ROCA
Razón Social DE ROCA SPA
R.U.T. 77.596.513-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DE ROCA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112004
Palas1UnidadHERRAMIENTAS DE JARDINERÍA PARA TALLERES ,SE ADJUNTAN ANEXOS PARA COTIZAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON LO REQUERIDO POR EL ESTABÑLECIMIENTO   $ 152.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.640 $ 152.640
Total Neto $ 152.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.002
TOTAL OC $ 181.642


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.