Orden de Compra. Nº1388-18-AG24 "Servicio de Banquetería Jornada Plan de Formación DPD: 1388-21-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1388-18-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Banquetería Jornada Plan de Formación DPD: 1388-21-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Oriente
Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
R.U.T. 61.948.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 43 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
R.U.T. 61.948.500-9
Dirección de Facturación Rosita Renard N°1191
Comuna Ñuñoa
Impuesto 170088
Dirección de Envío de la Factura Rosita Renard N°1191
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LCH BREAK
Razón Social SERVICIO DE EVENTOS MILITZA NATALIA NEIRA CHIPLE E.I.R.L.
R.U.T. 77.572.019-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LCH BREAK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería240UnidadSe solicita servicio de alimentación a las 09:00 y 13:00 hrs. para 120 personas. En la mañana un servicio que contemple alimentos dulces y saladas además de café, te, jugos, agua. El servicio de la tarde para diferenciar se solicita alimentos salados (sándwich/tapaditos/brochetas) y sin pastelería. Favor enviar alternativas de menú.  $ 3.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 895.200 $ 895.200
Total Neto $ 895.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.088
TOTAL OC $ 1.065.288


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.585.433-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.691.427-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.572.019-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 16.908.565-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.030.208-0 Ver adjunto