1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5338-269-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
24-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE TARJETAS PLASTICAS - FEUM , SOL. 142651 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
Dirección de Facturación |
Avenida Bulnes 01855 |
Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
81320 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Bulnes 01855 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Fenway |
Razón Social |
TECNOLOGIAS FENWAY LIMITADA
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R.U.T. |
76.049.315-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fenway |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103116
| Kits para impresoras | 1 | Global | INSUMOS PARA IMPRESORA DE TARJETAS PLASTICAS. 04 CINTA COLOR HITI - 10 PACK X 100 TARJETAS PVC (1000 UNIDADES EN TOTAL). COTIZACION N°240424A | INSUMOS PARA IMPRESORA DE TARJETAS PLASTICAS. 04 CINTA COLOR HITI - 10 PACK X 100 TARJETAS PVC (1000 UNIDADES EN TOTAL). COTIZACION N°240424A |
$ 398.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 398.000
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$ 398.000
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Total Neto
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$ 398.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 30.000
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IVA 19 %
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$ 81.320
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$ 509.320
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.