Orden de Compra. Nº1043-69-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1043-41-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1043-69-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1043-41-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - XI Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-07-999 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Riquelme Nº 465
Comuna Coyhaique
Impuesto 68742
Dirección de Envío de la Factura Riquelme Nº 465
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Orden de Compra código: 1043-69-AG24 dirigida a SOC GRAFFO DIENST LIMITADA

CÓDIGO UDP (unidad de pago) o NOTA DE PEDIDO N°1450 (indicar en documentos referenciados),

REG_11_DIRECCION_DE_AEROPUERTOS

SE DEBE REGISTRAR EN DOCUMENTOS REFERENCIADOS, NO EN OBSERVACIONES O EL DOCUMENTO SERÁ RECLAMADO.

debe ser efectuada y enviada en formato XML y enviarla a la casilla mop_dte@paperless.cl

Señalar registro al pago crédito en la factura.

CONTACTO PARA COORDINACIÓN DE ENVÍO:

MARCELA SÁNCHEZ

FIJO 67 2572235

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRAFFO DIENST
Razón Social SOC GRAFFO DIENST LIMITADA
R.U.T. 78.938.760-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRAFFO DIENST
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121615
Flechas o puntos adhesivos9Unidad9 UNIDADES DE BANDEROLAS AUTOHADESIVAS DE 1.10 X 1.20 MTS. CUADRICULADA CON CUADROS DE 20 CM. ROJO Y BLANCO. INCLUYE INSTALACIÓN EN EL TECHO DE LAS MAQUINARIAS.  $ 40.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.800 $ 361.800
Total Neto $ 361.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.742
TOTAL OC $ 430.542


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.002.966-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.938.760-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.938.760-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.878.817-0 Ver adjunto